设为首页 | 加入收藏 加入收藏

当前位置: 首页 > 专题专栏 > 福清市预决算公开专栏 > 部门预决算公开预算

2019年度福清市信访局预算说明

来源: 福清市      发布时间: 2019年02月13日 13:20     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:   

2019年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  信访局的主要职责是:1、贯彻国家《信访条例》和中、省信访工作的方针、政策,贯彻市委、人大、政府关于信访工作的指示和意见,安排部署全市信访工作。 

  2、承担市委、人大、政府的人民来访接待工作;负责处理市委、人大、政府领导同志的人民来信和境外人士信件;受理人民群众通过市长专线电话反映的问题;负责报告人民群众通过信访渠道反映的建议、意见和问题。 

  3、承办中、省领导机关、市上领导同志交办的信访事项;承办本局机关的人民来信;向同级或下级单位交办信访案件,督办各级信访案件和信访老户问题的查处,催办处理结果,通报重要信访问题的查处情况。 

  4、协调处理跨地域、跨部门、跨行业的重要信访事项;参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件;承办涉及地方问题的军队来信和来访接待工作;参与处置突发信访事件。 

  5、承担市委、人大、政府重要会议和重大活动期间的人民来信处理和人民来访接待工作;协调处理群众集体来市上访和越级赴省进京上访事项。 

  6、指导全市信访业务工作;制定全市信访工作目标管理责任制,检查考核全市信访工作责任制的落实情况;总结交流信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。 

  7、掌握全市信访队伍建设情况,组织信访干部培训,开展信访业务调研和交流。 

  8、负责全市信访情况的分析统计工作,编报信访工作信息;负责全市信访工作的宣传和信息发布,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。 

  9、承办市委、市人大、市政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,信访局包括4个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

中共福清市委福清市人民政府信访局 

财政核拨 

7 

7 

福清市信访接待中心 

财政核拨 

3 

3 

  三、部门主要工作任务 

  2019年,信访局主要任务是:信访局部门主要任务是:承办具体的来信来访件及网络信件;承担各级重大会议、重大活动期间的维稳任务;承担化解信访积案工作;承担领导大接访工作;承担信访复查工作;指导全市信访业务工作;制定全市信访工作目标管理责任制,检查考核全市信访工作责任制的落实情况。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)承办具体的来信来访件及网络信件。 

  (二)承担各级重大会议、重大活动期间的维稳任务。 

  (三)承担化解信访积案工作。 

  (四)承担领导大接访工作; 

  (五)承担信访复查工作; 

  (六)指导全市信访业务工作。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,信访局收入预算为192.32万元,比上年增加11.83万元,主要原因是工资福利等支出增加。其中:一般公共预算拨款192.32万万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算192.3万元,比上年增加11.83万元,其中:人员支出144.22万元,对个人和家庭补助支出2.03万元,公用支出16.21万元,项目支出29.86万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2019年度一般公共预算拨款支出192.32万元,比上年增加11.83万元,主要原因是工资福利等支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)人员支出146.25万元。主要用于基本工资、津贴补贴等支出。 

  (二)公用支出16.21万元。主要用于一般公务经费、工会经费、通讯费补贴、公务交通补贴支出。 

  (三)项目支出29.86万元。主要用于单位自身业务专项支出。 

  注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2019年度财政拨款基本支出192.32万元,其中: 

  (一)人员经费146.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费16.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费2018年预算安排0万元。 

  (二)公务接待费2018年预算安排0万元。 

  (三)公务用车购置及运行费2018年预算安排0万元。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2019信访局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.21万元,比2018年增加0.29万元,主要原因是下属单位信访接待中心管理运行费用。 

  (二)政府采购情况 

  2019信访局政府采购预算总额14万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2018年底,信访局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2019信访局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金8.56万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业单位经营服务收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营服务收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  4.上级补助收入:行政事业单位从上级部门(单位)取得的各类非财政补助收入 

  5.附属单位上缴收入:指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入 

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  8.对附属单位补助支出:指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。 

  9.上缴上级支出:指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门(单位)的支出。 

  10.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

相关链接